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- Procéder à l’établissement du revenu fiscal imposable
- Mesurer les enjeux et les retraitements du régime de la fiscalité des groupe
- Cerner les principales notions et opérations en matière de fiscalité internationale
Tarif |
A partir de 1 015,00 € |
Durée | 1 jour - 12 heures |
Modes |
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Sessions |
Tarif |
A partir de 1 015,00 € |
Durée | 1 jour - 12 heures |
Modes |
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Sessions |
Autopositionnement en termes de maîtrise de l’impôt sur les sociétés
Recherche d'informations guidées sur le Bofip et le site impot.gouv.fr sur les principaux mécanismes d’imposition des sociétés en France
Lecture d’articles sur la fiscalité française
Petite synthèse à rendre pour la partager pendant la classe virtuelle
Visionnage de vidéos
Maîtriser les principes de la fiscalité de l’entreprise
Principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés
Principe de l'annualité de l'impôt
Principe d'indépendance des exercices
Déterminer le taux d’IS
Déterminer le résultat fiscal et servir la liasse fiscale
Comprendre un bilan, un compte de résultat et les tableaux fiscaux
Retraiter les charges déductible et non déductible : amortissements (normes comptables et fiscales), provisions et frais généraux
Identifier les produits : stocks, produits financiers et exceptionnels
Connaître le régime des plus-values professionnelles
Maîtriser l’état 2058 A : réintégrations et déductions extracomptables
Utiliser les déficits et les crédits d’impôt
Préparation d’une liasse fiscale
Retraitement et calcul de l’impôt d’une société
Analyse de la variation des liquidités, calcul du Free Cash-Flow et de la CAF
Maîtriser les aspects fiscaux d’un groupe de sociétés
Appliquer le régime fiscal des sociétés mère/filles
Appréhender le régime de l’intégration fiscale
Traitement fiscal des abandons de créances et des subventions intragroupe
Identifier les risques fiscaux inhérents à un groupe
Appréhender les notions et mécanismes de la fiscalité internationales
Lire et décrypter les conventions fiscales internationales
Découvrir la logique des prix de transfert
Identifier un établissement stable et ses conséquences fiscales
Analyser l’imposition des flux sortants et entrants
Exercice d’application : détermination du périmètre d’intégration et établissement d’une liasse fiscale de groupe intégré
Exercice d’application : déterminer les pays d’impositions de différents flux et produits
Toute personne ayant à interagir avec la fiscalité de l'entreprise et ses déclarations fiscales
Tarif |
A partir de 1 990,00 € |
Durée |
3 jours |
Modes |
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Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
Durée |
2j / 14h |
Modes |
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Tarif |
A partir de 5 030,00 € |
Durée |
7 jours |
Modes |
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Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
Durée |
3j / 21h |
Modes |
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Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
Durée |
2 jours |
Modes |
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Tarif |
A partir de 3 791,00 € |
Durée |
5 jours |
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Tarif |
A partir de 1 650,00 € |
Durée |
3 jours |
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Tarif |
Contacter l'organisme |
Durée |
Nous contacter |
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Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
Durée |
2 jours |
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Durée |
4 jours (28 heures) |
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