La TVA - E-learning

Public admis

  • Salarié en Poste
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Financements

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Objectifs de la formation

  • Connaître les notions liées à la TVA
  • Comprendre les différents principes de la TVA
  • Réussir à calculer la TVA

DEMOS


Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise

Tarif

A partir de 150,00 €

Durée 3 heures 10 minutes
Modes
Sessions

DEMOS


Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche

Tarif

A partir de 150,00 €

Durée 3 heures 10 minutes
Modes
Sessions

Programme

Connaître le mécanisme de la TVA
La TVA est un impôt indirect qui frappe tous biens et services consommés ou utilisés en France. Les consommateurs finaux la payent au moment de l’achat, les entreprises n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire entre le Trésor Public et leurs clients. La plupart des opérations sont soumises à la TVA.

  • Le champ d’application de la TVA : règles générales
    Présentation des règles générales du champ d’application de la TVA : définition, assujetti et champ d’application.
  • Le champ d’application de la TVA : règles particulières
    Présentation des règles particulières du champ d’application de la TVA : opérations imposables, opérations exonérées et opérations imposées sur option.

Connaître les principes de territorialité de la TVA

La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a un caractère territorial : elle s’applique uniquement aux opérations imposables localisées en France.

  • La territorialité de la TVA
    Présentation de la territorialité de la TVA
  • La TVA intra-communautaire
    Présentation de la TVA intra-communautaire

Savoir calculer la TVA

La base d’imposition de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est constituée par la contrepartie des livraisons de biens et des prestations de services imposables.

  • La base d’imposition de la TVA et son exigibilité
    Présentation de la base d’imposition de la TVA et son exigibilité
  • Le régime des déductions en matière de TVA
    Présentation du régime des déductions en matière de TVA

Connaître les principes de comptabilisation de la TVA (1)

La TVA est un impôt qui frappe tous les biens et services consommés en France. Les redevables de TVA sont soumis à des obligations administratives, comptables et à des obligations en matière de facturation.

  • Les notions de base en matière de TVA
    Présentation des différents taux de TVA
  • Les principes comptables de la TVA
    Présentation de la comptabilisation de la TVA et des comptes du PCG utilisés
  • Les obligations des redevables de TVA
    Présentation des obligations administratives, comptables et relatives à la facturation des redevables de TVA

Connaître les principes de comptabilisation de la TVA (2)

Les modalités d’enregistrements comptables de la TVA diffèrent selon que l’on soit acquéreur ou vendeur. Il existe plusieurs écritures possibles de déductibilité ou de collecte de la TVA. Trois régimes d’imposition de la TVA conditionnent la déclaration et le paiement de cet impôt.

  • Les enregistrements comptables de la TVA chez l’acquéreur et le vendeur
    Présentation de l’exigibilité de la TVA, chez l’acquéreur et chez le vendeur
  • Les opérations intracommunautaires et internationales (TVA)
    Présentation de la comptabilisation de la TVA dans les opérations intracommunautaires et internationales
  • La déclaration et le paiement de la TVA
    Présentation de la TVA : régimes d’imposition, principe comptable, déclaration et paiement, crédit de TVA

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Public

Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet

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Objectifs de la formation

  • Acquérir la pratique de la relation bancaire avec les exploitants agricoles
  • Connaître
  • L’environnement juridique et politique de l’activité agricole
  • Connaître l’approche des modes de valorisation des exploitations agricoles et foncières
  • Comprendre le régime social et fiscal du Groupement Foncier Agricole
  • Comprendre le financement, la comptabilité et le bilan de l’activité agricole
Tarif

A partir de 1 190,00 €

Durée

23 heures

Modes

Objectifs de la formation

  • Comprendre la logique générale de la comptabilité
  • Étudier et comptabiliser les différentes écritures
  • Aborder, au travers d’une présentation générale, les états financiers de synthèse
  • Comprendre l’importance du travail comptable journalier
Tarif

A partir de 5 000,00 €

Durée

10j / 70h

Modes

Objectifs de la formation

  • Identifier les critères constitutifs de l'établissement stable
  • Traiter fiscalement les opérations réalisées par un établissement stable français
  • Réagir à la révélation a posteriori d'un établissement stable
Tarif

A partir de 2 014,00 €

Durée

2 jours

Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Exercer les choix les plus favorables pour optimiser en toute sécurité les droits à déduction de la TVA exercés par les sociétés holding et minimiser la taxe sur les salaires
  • Analyser les produits au regard du champ d’application de la TVA et de leur régime de taxation pour déterminer les coefficients d’assujettissement et de taxation (produits financiers, dividendes…)
  • Défendre la récupération de la TVA opérée sur les dépenses mixtes (frais généraux, opérations sur titres) et les prestations intragroupe
  • Constituer et gérer les secteurs distincts créés en matière de TVA et/ou de taxe sur les salaires
Tarif

A partir de 1 294,00 €

Durée

1 jour

Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Vérifier les obligations de l'entreprise en matière d'enquête statistique pour respecter les obligations d'informations liées
  • Remplir l'état récapitulatif et l'enquête statistique (ex-DEB)
  • Souscrire la Déclaration Européenne de services (DES)
Tarif

A partir de 2 014,00 €

Durée

2 jours

Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance

Formation Pratique de la déclaration de TVA

Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES

Objectifs de la formation

  • Examiner le champ d'application de la TVA et les règles de territorialité
  • Déterminer le montant de TVA collectée de l'entreprise
  • Calculer la TVA déductible sur les dépenses de l'entreprise
  • Etablir la déclaration de TVA (formulaire CA3) de l'entreprise
Tarif

A partir de 2 792,00 €

Durée

4 jours

Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Analyser les règles relatives à la TVA dans l'Union Européenne
  • Appliquer les principes de fonctionnement de la TVA
  • Identifier les opérations imposables et exonérées liées au commerce extérieur
  • Evaluer les régimes particuliers dans les opérations du commerce international
  • Résoudre les difficultés des prestations de services dans les échanges internationaux
  • Etablir les mentions obligatoires sur les factures
  • Evaluer les conditions d'exercice du droit à la déduction de la TVA
  • Elaborer les régularisations et reversements de la TVA initiale
  • Etablir les procédures de récupération des TVA étrangères dans l'UE
  • Evaluer les sanctions en matière de TVA et de DEB (Déclaration d'Echanges de Biens).
Tarif

A partir de 1 380,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Définir le mécanisme de la TVA et les règles.
  • Identifier la nature et la territorialité de l’opération.
  • Distinguer les mentions obligatoires sur les factures.
  • Déterminer la TVA récupérable.
  • Identifier et traiter les cas d’autoliquidation.
Tarif

A partir de 1 550,00 €

Durée

2 jours (14 heures)

Modes
  • Entreprise
  • Distance
  • Centre

Objectifs de la formation

  • Expliquer les aspects juridiques des transactions de vente les plus courantes
  • Opérer le traitement comptable et fiscal des factures de vente
  • Traiter les aspects relatifs au contrôle interne et au recouvrement nécessaires au pilotage du processus de vente
Tarif

A partir de 1 638,00 €

Durée

2 jours

Modes
  • Entreprise
  • Centre

Comptabilité clients

Proposé par GERESO

Objectifs de la formation

  • Appliquer les règles comptables, juridiques et fiscales de la comptabilité clients.
  • Enregistrer les opérations courantes de vente, d'encaissement et de financement du poste clients.
  • Analyser les encours clients et assurer leur recouvrement.
  • Définir les travaux d'inventaire à effectuer lors des arrêtés comptables.
  • Anticiper les risques d'impayés et intégrer les techniques de relance.
Tarif

A partir de 1 510,00 €

Durée

2 jours

Modes
  • Centre
  • Entreprise

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