La TVA - E-learning

Public admis

  • Salarié en Poste
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  • Etudiant

Financements

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Objectifs de la formation

  • Connaître les notions liées à la TVA
  • Comprendre les différents principes de la TVA
  • Réussir à calculer la TVA

DEMOS


Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise

Tarif

A partir de 150,00 €

Durée 3 heures 10 minutes
Modes
Sessions

DEMOS


Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche

Tarif

A partir de 150,00 €

Durée 3 heures 10 minutes
Modes
Sessions

Programme

Connaître le mécanisme de la TVA
La TVA est un impôt indirect qui frappe tous biens et services consommés ou utilisés en France. Les consommateurs finaux la payent au moment de l’achat, les entreprises n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire entre le Trésor Public et leurs clients. La plupart des opérations sont soumises à la TVA.

  • Le champ d’application de la TVA : règles générales
    Présentation des règles générales du champ d’application de la TVA : définition, assujetti et champ d’application.
  • Le champ d’application de la TVA : règles particulières
    Présentation des règles particulières du champ d’application de la TVA : opérations imposables, opérations exonérées et opérations imposées sur option.

Connaître les principes de territorialité de la TVA

La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a un caractère territorial : elle s’applique uniquement aux opérations imposables localisées en France.

  • La territorialité de la TVA
    Présentation de la territorialité de la TVA
  • La TVA intra-communautaire
    Présentation de la TVA intra-communautaire

Savoir calculer la TVA

La base d’imposition de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est constituée par la contrepartie des livraisons de biens et des prestations de services imposables.

  • La base d’imposition de la TVA et son exigibilité
    Présentation de la base d’imposition de la TVA et son exigibilité
  • Le régime des déductions en matière de TVA
    Présentation du régime des déductions en matière de TVA

Connaître les principes de comptabilisation de la TVA (1)

La TVA est un impôt qui frappe tous les biens et services consommés en France. Les redevables de TVA sont soumis à des obligations administratives, comptables et à des obligations en matière de facturation.

  • Les notions de base en matière de TVA
    Présentation des différents taux de TVA
  • Les principes comptables de la TVA
    Présentation de la comptabilisation de la TVA et des comptes du PCG utilisés
  • Les obligations des redevables de TVA
    Présentation des obligations administratives, comptables et relatives à la facturation des redevables de TVA

Connaître les principes de comptabilisation de la TVA (2)

Les modalités d’enregistrements comptables de la TVA diffèrent selon que l’on soit acquéreur ou vendeur. Il existe plusieurs écritures possibles de déductibilité ou de collecte de la TVA. Trois régimes d’imposition de la TVA conditionnent la déclaration et le paiement de cet impôt.

  • Les enregistrements comptables de la TVA chez l’acquéreur et le vendeur
    Présentation de l’exigibilité de la TVA, chez l’acquéreur et chez le vendeur
  • Les opérations intracommunautaires et internationales (TVA)
    Présentation de la comptabilisation de la TVA dans les opérations intracommunautaires et internationales
  • La déclaration et le paiement de la TVA
    Présentation de la TVA : régimes d’imposition, principe comptable, déclaration et paiement, crédit de TVA

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Public

Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet

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Objectifs de la formation

  • Décrire le processus de clôture 
  • Appliquer les opérations comptables de la clôture des comptes
  • Argumenter avec l'expert comptable
  • Argumentaire avec le commissaire aux comptes
Tarif

A partir de 1 390,00 €

Durée

3j / 21h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Identifier les différentes catégories d'immobilisations corporelles et incorporelles
  • Analyser les aspects juridiques et économiques liés à la notion d'immobilisation
  • Discriminer entre une immobilisation et une charge
  • Evaluer le coût d'acquisition et le coût de production d'une immobilisation
  • Etablir la valeur d'entrée d'une immobilisation
  • Calculer les modes d'amortissement d'une immobilisation
  • Prévoir la base et la durée de l'amortissement d'une immobilisation
  • Décrire le traitement comptable des cessions, pertes et destructions d'immobilisations
  • Appliquer les règles de régularisation de la TVA pour les immobilisations
  • Concevoir les travaux de clôture, l'inventaire physique et les contrôles liés aux comptes annuels.
Tarif

A partir de 1 380,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Etablir l'EMEBI et l'état récapitulatif TVA.
  • Intégrer les nouvelles règles d’assujettissement à l'EMEBI et à l'état récapitulatif TVA.
  • Identifier les difficultés des opérations commerciales internationales : opérations courantes et complexes.
  • Renseigner les registres.
  • Suivre les évolutions de la législation et notamment les impacts du Brexit.
Tarif

A partir de 980,00 €

Durée

1 jour

Modes
  • Centre
  • Entreprise

Objectifs de la formation

  • Découvrir le bilan et le compte de résultat
  • Enregistrer l'enregistrement des opérations quotidiennes
  • Appliquer les mécanismes de la TVA
  • Établir les états financiers
  • Contribuer efficacement à la clôture des comptes
  • Déterminer les mécanismes de base de la fiscalité et déterminer le résultat fiscal
  • S'approprier les bases de la gestion de trésorerie
  • Distinguer les procédures de recouvrement amiable des créances pour limiter les impayés
Tarif

A partir de 1 390,00 €

Durée

15j / 105h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les différents supports d'investissement immobilier.
  • Appliquer la fiscalité immobilière.
  • Arbitrer entre les différents modes de détention.
Tarif

A partir de 1 565,00 €

Durée

2 jours (14 heures)

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Les transactions immobilières

Proposé par GROUPE LEXOM

Objectifs de la formation

  • Identifier les fondamentaux juridiques en matière de transaction immobilière
  • Détecter les particularités juridiques propres à chaque situation de vente
  • Préparer les différents mandats et documents professionnels
  • Examiner les règles juridiques et rédactionnelles permettant de lier les parties
  • Intégrer les dernières dispositions législatives issues de la loi Alur
  • Identifier les bases de la déontologie applicables en matière d'intermédiation immobilière
Tarif

A partir de 1 390,00 €

Durée

3j / 21h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Établir l'enregistrement de la TVA CA3
  • Définir le cadre fiscal
  • Compléter la déclaration de TVA CA3
Tarif

A partir de 1 390,00 €

Durée

1j / 7h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Intégrer l'environnement juridique et économique d'un patrimoine immobilier
  • Analyser la documentation et les titres de propriété
  • Définir les règles d'urbanisme et de construction
  • Gérer les spécificités de la fiscalité immobilière
  • Organiser la gestion locative d'un bien immobilier
Tarif

A partir de 1 390,00 €

Durée

3j / 21h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Analyser les conditions générales afférentes à la transaction immobilière
  • Gérer le suivi du client, de la découverte à la signature de l'acte authentique
  • Renseigner les différents mandats et documents professionnels
  • Connaître les éléments constitutifs d'un compromis sous seing privé de vente d'immeuble
  • Prendre en compte les différents frais liés à une transaction immobilière
Tarif

A partir de 1 390,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

La fiscalité immobilière

Proposé par GROUPE LEXOM

Objectifs de la formation

  • Intégrer les mécanismes de la fiscalité immobilière (ISF, plus-value, impôts locaux)
  • Mesurer les conséquences du nouveau régime de la TVA immobilière
  • Déterminer l'impact des droits de mutation à titre onéreux
  • Gérer les principes de la gestion fiscale d'une SCI
  • Déterminer le régime fiscal le plus approprié pour chaque investissement immobilier
Tarif

A partir de 1 390,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

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